Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Internal dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan Saat Pandemi

Amelia, Nila (2021) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Internal dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan Saat Pandemi. Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Jaya.

[img] Text
1. Pendahuluan (16).pdf

Download (384kB)
[img] Text
2. Abstract.pdf

Download (47kB)
[img] Text
3. Abstrak.pdf

Download (48kB)
[img] Text
4. Daftar Isi.pdf

Download (130kB)
[img] Text
5. Daftar Tabel.pdf

Download (75kB)
[img] Text
6. Daftar Gambar.pdf

Download (72kB)
[img] Text
7. Daftar Lampiran.pdf

Download (49kB)
[img] Text
8. Bab 1.pdf

Download (172kB)
[img] Text
9. Bab 2.pdf

Download (317kB)
[img] Text
10. Bab 3.pdf

Download (294kB)
[img] Text
11. Bab 4.pdf

Download (379kB)
[img] Text
12. Bab 5.pdf

Download (79kB)
[img] Text
13. Daftar pustaka.pdf

Download (140kB)
[img] Text
14. Lampiran.pdf

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi akibat terjadinya kasus korupsi yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19 terjadi. Kasus penipuan atau penyelewengan aset selama pandemi COVID-19 meningkat signifikan. RSM Indonesia telah melakukan survei yang menghasilakan bahwa penggunaan teknologi informasi secara intensif saat bekerja dari rumah timbulnya risiko penipuan dari serangan siber. Dengan adanya keresahan tersebut, maka dari itu peneliti ingin meniliti hal tersebut dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari sistem pengendalian internal, Audit Internal dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Kecurangan Saat Pandemi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian explanatory. Penelitian ini menggunakan metode primer dengan penyebaran angket pada Kecamatan di Kota Tangerang Selatan dengan responden sebanyak 100 orang. Hipotesis pada penelitian ini di uji menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pengendalian internal, audit internal dan Good Corporate Governance terhadap pencegahan kecurangan.

Item Type: Karya Tulis Ilmiah (KTI) (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Sistem Pengendalian Internal, Audit Internal, Good Corporate Governance, Pencegahan Kecurangan, Fraud.
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
H Social Sciences > HG Finance
Divisions: Fakultas Humaniora dan Bisnis > Prodi Akuntansi
Depositing User: Mrs Nila Amelia
Date Deposited: 19 Jul 2022 04:09
Last Modified: 19 Jul 2022 04:09
URI: http://eprints.upj.ac.id/id/eprint/2584

Actions (login required)

View Item View Item